問題已解決
老師請問下去年12月在報增值稅時,多填了20的進項稅轉出,現(xiàn)已把報表更正了,現(xiàn)在要退稅怎樣寫退稅說明?



尊敬的稅務機關:
我司在申報2024年12月增值稅時,因財務人員操作失誤,多填了20元進項稅轉出?,F(xiàn)已完成報表更正,現(xiàn)申請退稅。具體說明如下:
錯誤情況:2024年12月申報時,錯誤地將20元計入進項稅轉出,導致多繳稅款。
更正情況:我司已于發(fā)現(xiàn)錯誤后及時更正申報表,確保數(shù)據(jù)準確。
申請退稅:現(xiàn)申請退還多繳的20元稅款,并承諾以上情況屬實,如有虛假,愿承擔相應法律責任。
特此說明!
[公司名稱]
[具體日期]
02/18 09:34
