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問題已解決

老師請問下,12月份報增值稅報表時,把進項稅轉(zhuǎn)出多填了20元,現(xiàn)在報表已經(jīng)更正,需退稅應該怎樣寫退稅申請理由?

84784996| 提問時間:02/17 16:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
02/17 16:05
樸老師
02/17 16:07
退稅申請理由 12月申報增值稅時,財務疏忽多填20元進項稅轉(zhuǎn)出。自查發(fā)現(xiàn)后,已于[具體日期]更正報表?,F(xiàn)申請退回多繳的20元稅款 ,保證信息真實,望批準。
84784996
02/18 09:25
老師請問下這樣寫:因財務人員在操作過程中的疏忽在報12月份增值稅報表誤把進項稅轉(zhuǎn)出的金額錯填為775.61元,實際進項稅轉(zhuǎn)出金額為:755.61元,勾選發(fā)票為11月和12月抵扣的《中國移動通信集團四川有限公司瀘州分公司》所轉(zhuǎn)出的進項稅額為:755.61元??梢圆??
樸老師
02/18 09:30
同學你好 這個可以的
描述你的問題,直接向老師提問
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