問題已解決
老師請問下,12月份報增值稅報表時,把進項稅轉(zhuǎn)出多填了20元,現(xiàn)在報表已經(jīng)更正,需退稅應該怎樣寫退稅申請理由?



老師正在計算中,請同學耐心等待哦
02/17 16:05

樸老師 

02/17 16:07
退稅申請理由
12月申報增值稅時,財務疏忽多填20元進項稅轉(zhuǎn)出。自查發(fā)現(xiàn)后,已于[具體日期]更正報表?,F(xiàn)申請退回多繳的20元稅款 ,保證信息真實,望批準。

84784996 

02/18 09:25
老師請問下這樣寫:因財務人員在操作過程中的疏忽在報12月份增值稅報表誤把進項稅轉(zhuǎn)出的金額錯填為775.61元,實際進項稅轉(zhuǎn)出金額為:755.61元,勾選發(fā)票為11月和12月抵扣的《中國移動通信集團四川有限公司瀘州分公司》所轉(zhuǎn)出的進項稅額為:755.61元??梢圆??

樸老師 

02/18 09:30
同學你好
這個可以的
