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問題已解決

您好!哪位老師幫我解答一下問題 我這個月報稅有銷項減進(jìn)項減留底減預(yù)繳稅款最后是負(fù)數(shù),老師這會計分錄是怎么做???

84784978| 提問時間:02/15 13:24
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,2個分錄,應(yīng)交增值稅這個科目的余額在貸方 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 預(yù)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
02/15 13:26
84784978
02/15 13:32
老師,那個之前留底稅額扣減不需要做分錄嗎
84784978
02/15 13:34
我是銷項減進(jìn)項再減留底還有一千多的應(yīng)納稅額,然后是把預(yù)繳的金額填入28欄是負(fù)數(shù)
董孝彬老師
02/15 13:39
您好,是的,沒有單獨的分錄,每月都是以下操作 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進(jìn)項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
84784978
02/15 13:42
老師,銷項減進(jìn)項再減留底有應(yīng)納稅額,這就要做分錄 ? 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅? ?(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸: 應(yīng)交稅費~未交增值稅 預(yù)繳增值稅扣減后的余額分錄 借:應(yīng)交稅費~未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅 是這樣嗎?
董孝彬老師
02/15 13:42
您好,是的,我上面也是這樣寫分錄的哦
84784978
02/15 13:57
老師,余額在借方表示要交稅,在貸方表示不用交還多交稅了,沒錯吧? 那這個分錄1月份就要做是吧? 如果要交稅是2月份扣款做賬再做分錄嗎?
董孝彬老師
02/15 14:04
您好,不對,借方是留抵,不要增值稅 2.是的,每月要結(jié)轉(zhuǎn) 3.是的,哪個扣稅就哪月做分錄
84784978
02/15 14:23
好的,謝謝老師的解答
董孝彬老師
02/15 14:27
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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