問題已解決
老師幫我看看這個成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對



同學(xué),你好
分錄是對的
02/15 13:17

84785000 

02/15 13:18
這樣的分錄做完了就可以直接過賬了對吧

84785000 

02/15 13:20
還需要做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎

小菲老師 

02/15 13:28
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785000 

02/15 13:32
我做的是2024年12月的是不是年底還有有個什么結(jié)轉(zhuǎn)才可以

84785000 

02/15 13:32
現(xiàn)在結(jié)不了賬

小菲老師 

02/15 13:39
同學(xué),你好
你損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
年度還需要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)

84785000 

02/15 13:42
損益結(jié)轉(zhuǎn)了
本來利潤該怎么結(jié)賬,教我一下唄老師

小菲老師 

02/15 13:43
同學(xué),你好
借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

84785000 

02/15 13:44
本年利潤這個金額是取那個數(shù)字呢

小菲老師 

02/15 13:45
同學(xué),你好
你看科目余額表,本年利潤的余額是多少,就填多少

84785000 

02/15 13:46
是取貸方金額還是借方金額

小菲老師 

02/15 13:47
同學(xué),你好
看余額的數(shù)字

84785000 

02/15 13:51
我沒有找到余額數(shù)字呀

小菲老師 

02/15 13:52
同學(xué),你好
你把資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)我一下

小菲老師 

02/15 13:52
同學(xué),你好
或者本年利潤的明細(xì)賬
