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問題已解決

老師,請問一下,這個差額應(yīng)該在申報(bào)表里哪里填呀?

84784985| 提問時間:02/14 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你這個只需要填寫增值稅申報(bào)表,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)等填進(jìn)去就行,差額會自動體現(xiàn)的
02/14 11:05
84784985
02/14 11:23
減免稅款在哪里填?
小菲老師
02/14 11:24
同學(xué),你好 免稅銷售額,填在低8欄
84784985
02/14 11:29
是稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)
小菲老師
02/14 11:31
打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額
84784985
02/14 11:32
附表四里要不要填?
小菲老師
02/14 11:34
同學(xué),你好 這個要填的
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