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問題已解決

老師,1月份的企業(yè)所得稅是按照1月的利潤開始計(jì)算年利潤是否超過300萬吧?

84784955| 提問時(shí)間:02/14 11:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這的了。
02/14 11:02
宋生老師
02/14 11:06
你好對(duì)的,就是這樣子做。
宋生老師
02/14 11:10
你這個(gè)暫估是有收到貨物還是說根本就沒有貨物,只是一個(gè)虛擬的。
宋生老師
02/14 11:17
你好,你暫估的是什么,就用什么票去沖減
宋生老師
02/14 11:20
你好,可以的,你是先做紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做賬,是這樣一個(gè)流程。
宋生老師
02/14 11:23
你好,因?yàn)槟銜汗赖谋旧砭筒皇菍?shí)際的。 你入了賬就說明做多了,所以要按照紅字沖減。
84784955
02/14 11:05
1月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額是152460.08,所得稅就是152460.08*5%=7623.004,按照這個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
84784955
02/14 11:10
沖暫估的成本,為什么要做一個(gè)紅沖的分錄呢
84784955
02/14 11:16
暫估成本是有貨物的,發(fā)票(專票)也收到一部分,我是必須要用收到的專票去沖暫估,還是用費(fèi)用類的普票沖暫估也可以呢?
84784955
02/14 11:18
暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 用費(fèi)用類的普票沖減,這樣可以嗎?
84784955
02/14 11:22
為什么要做紅字沖減這一步呢?有點(diǎn)不太明白,麻煩老師講解一下
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