當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!出口退稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表不一樣怎么解決有風(fēng)險(xiǎn)嗎?上月出口申報(bào)表沒提交,增值稅申報(bào)表填了出口金額與賬上一直?這個(gè)月可以補(bǔ)上個(gè)月的出口退稅嗎?



你好,這個(gè)應(yīng)該去更正申報(bào)上月的出口申報(bào)表。
02/14 10:42

84785014 

02/14 10:47
上月沒有申報(bào)出口退稅

84785014 

02/14 10:48
老師哪里可以更正

宋生老師 

02/14 10:55
你好,你上個(gè)月有沒有出口貨物

84785014 

02/14 10:55
有的,沒有提交申報(bào)成功

宋生老師 

02/14 10:58
你好,沒有提交申報(bào)成功,是什么意思
是說沒有申報(bào)成功,是嗎?

84785014 

02/14 10:59
是的沒有申報(bào)成功

宋生老師 

02/14 11:01
你好,它有沒有提示是什么原因

84785014 

02/14 11:04
老師,沒有,所屬期可以修改嗎?怎么修改?

宋生老師 

02/14 11:06
你好,你是用哪個(gè)軟件申報(bào)的。
正常來(lái)說你直接在申報(bào)的界面選擇期限就好了。

84785014 

02/14 11:14
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的,所屬期就是默認(rèn)的改不了

宋生老師 

02/14 11:19
你是12月份的沒報(bào),是不是?
這個(gè)建議你去稅務(wù)局。上門申報(bào)
