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問題已解決

老師,我們24年工資還有2個月沒付。掛賬的分錄這樣可以不 借:應付職工薪酬 工資薪金 貸: 應付職工薪酬 單位社保 貸: 其他應付款 工資薪金 還是單位社保不掛賬? 貸:其他應付款 工資

84784968| 提問時間:02/14 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:管理費用/銷售費用/生產成本等(根據員工所屬部門確定) 貸:應付職工薪酬——工資薪金 貸:應付職工薪酬——單位社保 貸:應付職工薪酬——單位公積金 貸:其他應付款——個人社保 貸:其他應付款——個人公積金 貸:應交稅費——應交個人所得稅 借:應付職工薪酬——單位社保 借:應付職工薪酬——單位公積金 借:其他應付款——個人社保 借:其他應付款——個人公積金 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬——工資薪金 貸:銀行存款(實際發(fā)放給員工的金額) 貸:其他應付款——個人社保 貸:其他應付款——個人公積金 貸:應交稅費——應交個人所得稅
02/14 09:30
84784968
02/14 09:33
老師,計提和發(fā)放以及社保繳費個稅都沒問題。我是想問,年末沒開的工資掛賬,怎么做分錄。
樸老師
02/14 09:36
就只計提就可以了
84784968
02/14 09:39
比如計提12個月的工資,然后開了十個月,應付職工薪酬科目有兩個月的余額,對不老師
樸老師
02/14 09:42
同學你好 對的 是這樣 只要你申報匯算清繳之前發(fā)放了就可以
84784968
02/14 09:42
好的老師,多謝
樸老師
02/14 09:43
滿意請給紅五星好評,謝謝
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