問題已解決
老師,我們公司生產(chǎn)的電極,購買一些橘子送客戶的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎?



那個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,贈(zèng)送時(shí)視同銷售計(jì)算增值稅
02/13 17:09

84785026 

02/13 17:13
如果是作為員工福利就不可以是嗎?那這個(gè)怎么做分錄

家權(quán)老師 

02/13 17:14
作為福利需要發(fā)放清單

84785026 

02/13 17:14
這個(gè)只有一個(gè)發(fā)票可以做賬嗎?

家權(quán)老師 

02/13 17:17
需要經(jīng)辦人注明是送客戶,還得給申報(bào)偶然所得個(gè)稅

84785026 

02/13 17:24
那這個(gè)沒有,都是員工自己買后再報(bào)銷的。這個(gè)如果視同銷售,分錄是怎么做?

家權(quán)老師 

02/13 17:25
1、采購
借:庫存商品
? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈(zèng)送客戶
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。
贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅

84785026 

02/13 17:30
不明白,那進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅不是剛好抵了?那還需要再抵扣勾選?還需要再報(bào)客戶的個(gè)稅?

家權(quán)老師 

02/13 17:32
因?yàn)榘匆?guī)定必須要視同銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅。是的還需要再報(bào)客戶的個(gè)稅

84785026 

02/14 09:03
那這樣子就只需貼一張發(fā)票憑證?而且客戶的個(gè)稅我也不知道他的身份信息,如果不抵進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?我就不視同銷售了,分錄怎么寫?

家權(quán)老師 

02/14 09:06
只需貼一張發(fā)票憑證,不管是否抵扣進(jìn)項(xiàng),贈(zèng)送都要視同銷售計(jì)算增值稅。個(gè)稅按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
