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假設(shè)1月份增值稅留底1000元,2月份應(yīng)交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100

84784947| 提問時間:02/11 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,其實留底的時候是可以不用做憑證的,在申報表上有體現(xiàn)就可以了。
02/11 10:48
84784947
02/11 11:14
老師,那我以下分錄就不用做了嗎? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
宋生老師
02/11 11:16
你好,是的??梢圆挥米隽舻椎膽{證。
84784947
02/11 11:19
那本期發(fā)生的銷項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅額都不用做分錄了嗎?
宋生老師
02/11 11:19
你好,按照現(xiàn)在的會計制度的要求,銷項稅額是不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的。
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