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問題已解決

老師,你好。我當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)那張附表的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里有一筆“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄”有一筆金額,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候想處理掉這個(gè)金額,請(qǐng)問要怎么申報(bào)?謝謝

84784962| 提問時(shí)間:02/10 11:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù),如果沒有的話,你是要去更正之前的申報(bào)表。
02/10 11:04
84784962
02/10 11:09
確實(shí)是有的,去年8月份的時(shí)候也不知是什么原因,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的那張附表的金額確實(shí)是跟主表的進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)差額,那個(gè)差額正好就是“已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額”
宋生老師
02/10 11:10
你好,你說你確實(shí)是有,那你知道是什么原因產(chǎn)生的嗎?因?yàn)檫@種一般是輔導(dǎo)期的一般納稅人才有的
84784962
02/10 11:59
我咨詢過稅務(wù)了,說這個(gè)可以修改的。謝謝老師!
宋生老師
02/10 12:00
你好不用客氣的了。
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