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問題已解決

老師 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個(gè)事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個(gè)該怎么做分錄呢

84784983| 提問時(shí)間:02/07 15:18
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84784983
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
就是沒有往來 我現(xiàn)在就掛了一筆其他應(yīng)付款
02/07 15:20
84784983
02/07 15:21
納稅調(diào)增在哪里調(diào)
84784983
02/07 15:21
單子上寫的歸還借款 這沒事吧
84784983
02/07 15:24
那到時(shí)候調(diào)增就填10萬嗎
84784983
02/07 15:25
這樣做分錄嗎借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行
84784983
02/07 15:25
那不得要交稅呀
84784983
02/07 15:26
好的 謝謝老師
84784983
02/07 15:28
摘要這樣寫嗎 寫無票年度納稅調(diào)增 我們的單子是這樣寫的 麻煩老師看下圖片
84784983
02/07 15:29
老師 這樣 你看看
84784983
02/07 15:31
單子的填寫和分錄沒沖突哈 對(duì)的哈
84784983
02/07 15:33
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 那個(gè)明細(xì)分錄啊
84784983
02/07 15:43
謝謝老師 老師 我們領(lǐng)導(dǎo)之前借的備用金 是給客戶的返點(diǎn) 然后他拿他家裝修的家具來沖抵她的這個(gè)備用金 發(fā)票開的是公司的名稱 金額27000 這個(gè)怎么做分錄呢 這樣做可以嗎?
董孝彬老師
02/07 15:19
下午好,沒有記賬就沒有往來余額,能有發(fā)票么,沒有發(fā)票 ,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行,年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
董孝彬老師
02/07 15:21
哦哦,那這個(gè)往來永遠(yuǎn)平不了,最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的嘛
董孝彬老師
02/07 15:22
?您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
董孝彬老師
02/07 15:24
您好,是的,要調(diào)增10萬元
董孝彬老師
02/07 15:25
對(duì)對(duì),就是這個(gè)分錄哦
董孝彬老師
02/07 15:25
您好,不交稅的,這是支出,減少利潤(rùn)了,稅法不讓而已
董孝彬老師
02/07 15:26
?祝朋友:愿您所想,皆您所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
董孝彬老師
02/07 15:30
對(duì)對(duì),就是這樣寫摘要,年度匯繳時(shí)怕忘記了,
董孝彬老師
02/07 15:35
您好,沒有沖突,我們又不抵稅 營(yíng)業(yè)外支出-其他,或賠償違約金
董孝彬老師
02/07 15:46
您好,這個(gè)可以,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),不要做固定資產(chǎn)了,這個(gè)家具能明顯看出來是家用么
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