問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下24年的賬做錯(cuò)了,分錄是做以前年度損益調(diào)整嘛?如果不是,怎么操作呢?是不是直接調(diào)整



涉及到以前年度損益調(diào)整的,需要用以前年度損益調(diào)整科目。具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)?
02/06 13:14

84785008 

02/06 13:17
管理費(fèi)用的車(chē)輛加油

郭老師 

02/06 13:18
少做了嗎?
借以前年度損益調(diào)整。貸,其他應(yīng)付款,
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整。

84785008 

02/06 13:54
不是的,就是本來(lái)按無(wú)票做的,現(xiàn)在發(fā)票25年1月份開(kāi)過(guò)來(lái)了,我怎么去調(diào)整呀?

郭老師 

02/06 13:55
借管理費(fèi)用貸銀行存款,12月份是這么做的嗎?
如果是的話,借其他應(yīng)付款,
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

84785008 

02/06 14:08
其他應(yīng)付款借一次,貸一次????

郭老師 

02/06 14:09
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)付款:
第一個(gè)是紅沖暫估費(fèi)用。
第二個(gè)是做發(fā)票的費(fèi)用。
