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問題已解決

請問老師,不能抵扣的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了該怎么辦?

84784962| 提問時間:01/26 21:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,認證的時候選不抵扣就可以
01/26 21:14
84784962
01/26 21:16
24年12月申報增值稅時已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不能抵扣,那是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
01/26 21:18
是的,這個做進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784962
01/26 21:22
具體步驟是怎樣的?在電子稅務局和我的賬該怎么處理?
劉艷紅老師
01/26 21:24
進項稅額轉(zhuǎn)出應填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第 13 至 23 欄 “二、進項稅額轉(zhuǎn)出額” 各欄,具體如下: 辦公場所改變用途用于職工福利的進項稅額轉(zhuǎn)出:填寫在第 15 欄。 非正常損失的進項稅額轉(zhuǎn)出:填寫在第 16 欄。 購貨方發(fā)生銷售折讓、中止或者退回的進項稅額轉(zhuǎn)出:正常情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動體現(xiàn),納稅人無需手動填寫;若需手動填寫,則填在第 20 欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。 其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的:填寫在第 23 欄
劉艷紅老師
01/26 21:24
借:費用或成本 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84784962
01/26 21:38
那像我這種情況,下個月申報增值稅填申報表時我要手動填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
劉艷紅老師
01/26 21:39
是的,手動填寫就可以了
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