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問(wèn)題已解決

24.12月重復(fù)記錄了一筆是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。那在25.1月怎樣調(diào)賬?牽涉以前年度損益調(diào)整嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:01/21 15:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤(rùn)
01/21 15:50
84784947
01/21 15:59
老師跨年了,要做到25.1月了
文文老師
01/21 15:59
是的是的,要做到25.1月
84784947
01/21 17:02
不用用以前年度損益調(diào)整科目嗎
文文老師
01/21 17:09
直接用未分配利潤(rùn)科目即可
84784947
01/21 17:11
好的謝謝老師!
文文老師
01/21 17:14
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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