問題已解決
你好老師,紅沖的增值稅專用發(fā)票如何如何做賬,進項稅轉出如何做賬



借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 -負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
01/17 10:03

84785021 

01/17 10:04
轉出的進項稅額需要結轉嗎

家權老師 

01/17 10:07
那個不需要結轉平的

84785021 

01/17 10:08
老師你看這樣做對嗎

家權老師 

01/17 10:10
是的,就是那樣做就行
