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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表填報(bào):應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退應(yīng)退稅額+簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額+按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-應(yīng)納稅額減征額-加計(jì)抵減額”,請(qǐng)企業(yè)嚴(yán)格按照公式填寫(xiě)“應(yīng)交增值稅” 老師可以直觀的告訴我這是增值稅報(bào)表哪行嗎



以下是一個(gè)基于一般增值稅納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)的解釋:
?銷(xiāo)項(xiàng)稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。
?進(jìn)項(xiàng)稅額?:這對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。
?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
?免、抵、退應(yīng)退稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”行,用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應(yīng)退的增值稅額。
?簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄執(zhí)行簡(jiǎn)易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額。
?按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?:這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄因稅務(wù)檢查按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額。
?應(yīng)納稅額減征額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“應(yīng)納稅額減征額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。
?加計(jì)抵減額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“加計(jì)抵減額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計(jì)抵減額。
由于具體的行次可能會(huì)因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的最新增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明,以確保準(zhǔn)確填寫(xiě)。
01/16 15:38

84784973 

01/16 16:55
應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退應(yīng)退稅額+簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額+按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-應(yīng)納稅額減征額-加計(jì)抵減額”, 從這圖片里 是取18萬(wàn)數(shù)字還是13萬(wàn)的,根據(jù)這個(gè)老師要求取數(shù)

姜再斌 老師 

01/16 17:05
你好同學(xué),應(yīng)該提取18萬(wàn)多的金額

84784973 

01/16 17:33
老師24行累計(jì)231.6是什么意思,

姜再斌 老師 

01/16 17:39
那個(gè)是25號(hào),你應(yīng)該是期初未繳的稅額,還是正數(shù),就說(shuō)明你上期有稅額未繳完,還是怎么樣?你得查上期的報(bào)表,你看一看這個(gè)傷氣,有可能只是上年或者說(shuō)你這期以上不一定是在哪個(gè)期間。

84784973 

01/16 17:41
但是我沒(méi)有一個(gè)月是欠稅的啊,未繳納稅款也是0

姜再斌 老師 

01/16 17:44
你這樣,你可以比對(duì)一下前幾期報(bào)表,你看是從哪一期出現(xiàn)了期初未繳稅款200多塊錢(qián),你就能比出來(lái)是什么原因了。你現(xiàn)在我也看不出來(lái)具體是什么原因,但是從他所列的行次上來(lái)看,就是你期初有未繳的稅款。
