問題已解決
年底結(jié)轉(zhuǎn),認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額的會計分錄



借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
01/16 14:03

84785016 

01/16 14:10
如果今年1月只有銷項,沒有進(jìn)項,分錄怎么做,去年有留底稅額

文文老師 

01/16 14:30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費- 未交增值稅
