問題已解決
老師 12月計提的借管理費用1000貸其他應付-預提費用1000,多提了要怎么做呢 涉及損益了



同學你好
金額多少
不大的話直接原分錄負數(shù)紅沖
01/15 11:45

84785005 

01/15 11:45
金額不大

84785005 

01/15 11:46
然后1月付的時候發(fā)現(xiàn)多提了

樸老師 

01/15 11:51
直接沖減了就可以
不用做跨年的

84785005 

01/15 12:03
原路沖會就可以嗎 老師 是2024年12月計提的 2025年支付時發(fā)現(xiàn)多提了

樸老師 

01/15 12:06
嗯
這個沒事的
金額不大
不用做跨年的

84785005 

01/15 12:10
好的,謝謝

84785005 

01/15 12:11
老師 一般多大的金額需要做跨年的呢

樸老師 

01/15 12:15
兩三千以上就做跨年的

84785005 

01/15 12:17
好的,謝謝老師

樸老師 

01/15 12:22
滿意請給紅五星好評,謝謝
