問題已解決
老師,出口退稅申報的時候,一張報關單上的其中一條報免稅,要怎么申報啊



同學,你好
那這一條免稅的不填
01/13 11:37

84784958 

01/13 11:41
老師,申報出口退稅的時候是報關單導入的,刪除了這條,總的免抵退里面還有這條的金額,要怎么操作啊

小菲老師 

01/13 11:45
同學,你好
如果你是導入的,那就不用刪除。就把這個報關單全部申報就行。

84784958 

01/13 11:56
老師,全部申報就是會跳一個跨大類的風險

小菲老師 

01/13 11:58
同學,你好
風險截圖給我看一下

84784958 

01/13 12:01
老師,是這樣的

小菲老師 

01/13 12:12
出現此提示是因為您申報的出口商品代碼前4位在歷史申報記錄中不存在,并且您本次推送的退稅申報不是首次申報,業(yè)務類型也沒有包含視同自產。出口退稅管理新系統(tǒng)是在提醒企業(yè)不要忘了申報視同自產。
如果申報的出口商品是企業(yè)自產的貨物,則可以忽略這個自檢疑點,直接轉正式申報,待稅務機關審核即可。

84784958 

01/13 12:25
不是自產的,是買來直接賣出去的,那我現在直接提交申報就可以了嗎

小菲老師 

01/13 12:31
同學,你好
直接提交
