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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師1-11月份的電費(fèi)沒開發(fā)票已經(jīng)計(jì)入生產(chǎn)成本,12月份發(fā)票開回來了,怎樣記賬



您好,先把11月沖掉,
借:其他付款
貸:生產(chǎn)成本
12月再做
借:生產(chǎn)成本
貸:其他付款
01/12 15:25

84784980 

01/12 15:31
老師之前記賬,借:生產(chǎn)成本-電費(fèi)500,貸:庫(kù)存現(xiàn)金500,紅沖借:生產(chǎn)成本-電費(fèi)-500,貸:庫(kù)存現(xiàn)金-500,對(duì)嗎

84784980 

01/12 15:31
現(xiàn)在就不會(huì)分錄了

劉艷紅老師 

01/12 15:35
可以,再做筆正數(shù)就可以

84784980 

01/12 15:39
老師比如1-11月份的電費(fèi)15000元,已經(jīng)入賬4000元,超出的部分怎么處理,轉(zhuǎn)不過來了

劉艷紅老師 

01/12 15:40
把這個(gè)入賬的4000紅沖,再做15000的分錄就可以

84784980 

01/12 15:42
我把剩余金額都計(jì)入12月份生產(chǎn)成本

劉艷紅老師 

01/12 15:47
是的,是的, 就是這樣的
