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問題已解決

請(qǐng)問上期漏報(bào)的增值稅可以本期一起申報(bào)嗎?

84784959| 提問時(shí)間:01/12 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
01/12 11:44
84784959
01/12 11:46
但是和企業(yè)所得稅的收入不一致呢
84784959
01/12 11:47
因?yàn)槲疑掀谫~上是有確定那筆收入的,只是申報(bào)增值稅的時(shí)候忘了加上去了
樸老師
01/12 11:51
那你就只能更正申報(bào)了
84784959
01/12 11:52
更正增值稅嗎
樸老師
01/12 11:53
對(duì)的 更正增值稅申報(bào)表
84784959
01/12 11:58
要更新8月份的,那是后面9.10.11月份的都要更正嗎?
樸老師
01/12 12:00
同學(xué)你好 這個(gè)一般不需要的
84784959
01/12 12:10
后面的月份不重新申報(bào)累計(jì)數(shù)會(huì)更新嗎
84784959
01/12 12:11
更正增值稅申報(bào)表要交滯納金吧
樸老師
01/12 12:12
同學(xué)你好 一般是要的
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