問題已解決
勞務(wù)報酬計提和支付怎么做分錄,演出服務(wù)勞務(wù)費,也可以說主營成本



借主營業(yè)務(wù)成本,
貸,應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅,貸,銀行存款。
借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。
01/12 08:59

84784981 

01/12 16:44
我寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,這樣要改一下嗎

84784981 

01/12 16:47
上個月的支付寫著 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費
貸:應(yīng)交個人所得稅xxx
貸:銀行存款
這樣子要去修改嗎

郭老師 

01/12 18:47
改不改都可以
勞務(wù)費不需要應(yīng)付職工薪酬的

84784981 

01/12 19:09
好的。謝謝

84784981 

01/12 19:18
還有一個問題就是,公司買的車發(fā)票已抵扣了暫估費用,那個企業(yè)所得稅那個表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個要填嗎。老師請指點。不懂就問

郭老師 

01/12 19:28
你做固定資產(chǎn),賬上按月折舊。你想一次抵扣所得稅的話,那就得填寫這個表格。

郭老師 

01/12 19:29
你怎么還暫估?費用你都收到了,發(fā)票還暫估?

84784981 

01/12 19:37
那個9月買的車要10月份才能抵扣,9月沒有什么成本票就暫估這個費用了。我不太懂這個,所以多問問一下。

84784981 

01/12 19:39
賬上我按一次折舊了。不知道這樣有沒有錯

郭老師 

01/12 19:49
九月份暫估
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項
貸銀行存款
借管理費用貸其他應(yīng)付款
10月份借管理費用負(fù)數(shù)
借其他應(yīng)付款
借管理費用貸累計折舊
第
四季度填寫加速折舊表

84784981 

01/12 20:01
那個(加速折舊表)怎么填啊

郭老師 

01/12 20:05
第一列原值
第二列帳上折舊的金額,第三列一個月折舊金額
第四列一次折舊金額

84784981 

01/12 20:47
老師填寫這4例,就可以嗎

郭老師 

01/12 20:52
你好
對的
是的
是的
