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問題已解決

老師,您好,12月本期盈余是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時 借本期盈余-100 貸累計盈余-100,對嗎?

84784947| 提問時間:01/06 16:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
01/06 16:19
84784947
01/06 16:22
老師,固定資產(chǎn)明細多了,我在記賬時可以直接按照分類記賬嗎 借:固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊-專用設備 貸:固定資產(chǎn)累計折舊-通用設備
文文老師
01/06 16:30
可以,可以這樣處理
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