問題已解決
原來買了材料,進項稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅(進項稅),貸 預付賬款,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?



你好,你借,預付賬款,
貸主營業(yè)務成本,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
01/06 15:15

84785033 

01/06 15:16
月末進項稅轉出該要怎么結轉

宋生老師 

01/06 15:18
這個沒有要求結轉,可以不用結轉。

原來買了材料,進項稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅(進項稅),貸 預付賬款,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?
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