問題已解決
只要琦禎異寶老師回答,老師您說不重復,哈哈,那是不是還是要在12月份做待認證進項轉(zhuǎn)出的分錄呀


晚上好,我們11月記在待認證科目么,那
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證增值稅
01/04 19:03

84784994 

01/04 19:07
老師,11月底沒有做待認證進項轉(zhuǎn)出的分錄,11月只是每次發(fā)生業(yè)務時對方開專票后我把進項寫在分錄里的借方,就是這樣而已
琦禎異寶 

01/04 19:10
哦哦,拿到專票就記進項稅了,那就沒?待認證的事了,我們做內(nèi)賬不用報稅,以后直接入進項稅,沒有待認證這個科目的事兒

84784994 

01/04 19:16
好的,我記住了,那我在12月底只做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄就行了,

84784994 

01/04 19:21
老師,這個沖銷管理費用開辦費也要刪掉是吧
琦禎異寶 

01/04 19:26
是的是?的,要刪除了
