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問題已解決

老師,我申報(bào)增值稅,系統(tǒng)帶出來個(gè)預(yù)交稅款,一直有,之前季度沒有超三十萬我怕退稅我就改成0了,現(xiàn)在這個(gè)季度超三十萬了,又彈出來了,你說怎么辦?之前一直一直有,我全部改成0了,不知道什么時(shí)候的,系統(tǒng)就一直有!

84784978| 提問時(shí)間:01/03 18:49
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這是你預(yù)交過的增值稅,你本次減掉就可以少交了,不要改成0
01/03 18:51
84784978
01/03 19:25
主要是我都不知道什么時(shí)候預(yù)交的?。。??!可以不改0么,自打我接過來兩年都是自動(dòng)彈出來,我也不知道為啥
小愛老師
01/03 19:41
您好,那就是你接過來之前預(yù)交的,還是抵掉為好
小愛老師
01/03 19:44
這個(gè)預(yù)交的應(yīng)該在你賬面上也是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該有借方618的
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