問題已解決
老師,去年賬上的庫存,但實際已沒有庫存了,今年想把這庫存弄掉,賬如何做呢,主要是原始憑證不知該如何弄(項目賬,不涉及稅務,)



你好,借待處理財產(chǎn)損益
貸庫存商品
借庫存商品貸管理費用
01/02 20:11

84784983 

01/02 20:12
合作社的賬,沒有這幾個科目,管理費用有

郭老師 

01/02 20:14
合作社會計制度有這幾個科目管理費用,他的科目代碼是523,
然后待處理財產(chǎn)損益,他的科目代碼是181,
然后你們沒有庫存商品,你用產(chǎn)品物資來代碼是121
就是上面只有一個科目沒有

84784983 

01/02 20:22
那這樣是不是待處理財產(chǎn)損益和管理費用同時增加呢,費用類倒還好,主要是這下待處理財產(chǎn)損益豈不是有余額了?

84784983 

01/02 20:22
還有附什么原始憑證呢

郭老師 

01/02 20:29
管理費用減少
待處理財產(chǎn)損溢沒變化
盤點表

84784983 

01/02 20:34
有模板嗎?老師,去年的稻谷已經(jīng)售完,不知道為啥賬上還有庫存,或者我直接就當有庫存,先售出增加收入再結轉成本呢,增加的收入用什么附原始憑證呢?

郭老師 

01/02 20:38
參考
平時銷售的時候用什么他就用什么,比如發(fā)貨單、運輸單、出庫單,這些都是
