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報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:07/08 19:30
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歐陽老師
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報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,但需要滿足以下條件:
1. 報(bào)銷的費(fèi)用必須是與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的支出,且屬于應(yīng)稅項(xiàng)目。
2. 報(bào)銷的費(fèi)用必須有發(fā)票或者其他合法的稅務(wù)憑證。
3. 報(bào)銷的費(fèi)用必須符合國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定,且已經(jīng)繳納了相應(yīng)的增值稅。

如果符合以上三個(gè)條件,企業(yè)可以將報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入當(dāng)期的應(yīng)納增值稅額中,用于抵扣其應(yīng)納增值稅額。但需要注意的是,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不能超過當(dāng)期的應(yīng)納增值稅額,且需要按照國(guó)家稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)申報(bào)和繳納稅款。
2023-07-08 19:38:27
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