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問(wèn)題已解決

應(yīng)交增值稅的納稅申報(bào)周期是多久?如何進(jìn)行申報(bào)?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:05/04 08:31
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秦老師
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應(yīng)交增值稅的納稅申報(bào)周期是一般為月度,也有些企業(yè)可以選擇季度申報(bào)。具體以稅務(wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。

進(jìn)行申報(bào)的步驟如下:
1. 登錄國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站,進(jìn)入“電子稅務(wù)局”頁(yè)面;
2. 在“增值稅”欄目下選擇“納稅申報(bào)”,進(jìn)入“增值稅納稅申報(bào)表”頁(yè)面;
3. 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)相關(guān)信息,如銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等;
4. 確認(rèn)無(wú)誤后,提交申報(bào)表并繳納應(yīng)交增值稅。

需要注意的是,企業(yè)在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定的時(shí)間限制進(jìn)行,如逾期申報(bào)或漏報(bào),將會(huì)面臨罰款等處罰。
2023-05-04 08:36:15
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