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判斷題
內部審計部門應當不定期對風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。 ( )
對
錯
【正確答案】錯
【答案解析】內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。
2016年銀行從業(yè)資格考試備考工作正在進行中,正保會計網校為幫助廣大考生鞏固知識,提高備考效果,特整理了銀行從業(yè)資格考試《風險管理》練習題供廣大學員練習,希望對各位學員有所幫助。祝大家學習愉快,夢想成真!
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